中建西部建设股份有限公司
2026年度财务预算报告
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开第八届三十次董事会会议,审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》。现将相关情况公告如下:
一、财务预算编制依据与原则
本次财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则、灵活性原则及
可持续发展原则,在2025年经营成果的基础上,充分考虑了外部环境变化及内部资源条件,确保预算目标的合理性与可行性。
二、主要经济指标预算
1.2026年新签合同额预算400亿元,同比下降24.58%;
2.2026年营业收入预算184.5亿元,同比增长1.89%;
3.2026年利润总额预算1亿元,同比增长113.48%。
三、确保财务预算完成的措施
1.深化目标分解,构建全层级责任网络。
以年度预算为战略蓝图,建立动态监测管控体系,形成“年度定方向、季度控节奏、月度保落实”的三位一体模式。通过构建“横向到边、纵向到底”的预算责任矩阵,将指标穿透至业务末梢、压实至最小单元,确保战略意图在组织各层级有效落地。
2.强化过程纠偏,提升精准化预算水平。
建立全周期动态监控机制,实施月度偏差分析与预警干预,确保执行路径始终锚定预算目标。强化宏观政策与市场周期研判,保障资源配置与经营实际动态匹配。
3.优化数智模型,释放价值创造新动能。
创新预算管理模式,深化业财融合,构建以价值创造为导向的预算闭环体系。持续优化编制方法、强化过程控制、完善考核评价机制,借助信息化手段提升预算编制的科学性与执行的透明度,充分发挥预算在资源精准配置、风险前瞻防控中的战略牵引作用。
四、风险提示
上述预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2026年度的盈利预测。预算目标的实现受宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多种因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
中建西部建设股份有限公司董事会
2026年4月3日



