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ST中利:年度募集资金使用鉴证报告

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

ST中利 --%

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴〔2024〕23号

关于江苏中利集团股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

江苏中利集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏中利集团股份有限公司(以下简称“江苏中利”)董事会编制的2023年度《江苏中利集团股份有限公司关于募集资金2023年度存放和使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证

券交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏中利管理层的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则,并计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,江苏中利董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022修订)》和深圳证券交易所有关规定的规定编制,如实反映了2023年

度募集资金实际存放和使用情况。本鉴证报告仅供江苏中利2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏中利2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国南京市2024年4月23日

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