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*ST中利:监事会对《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见

深圳证券交易所 04-22 00:00 查看全文

江苏中利集团股份有限公司监事会对

《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为江苏中

利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表审计机构,对公司

2023年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事

项段的无保留意见审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施,目前已消除

2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会经认真核查,发表如下意见:

1.苏亚金诚为公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。

2.公司监事会认为《董事会关于2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公

司的实际情况,对该专项说明无异议。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2025年4月22日

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