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东方园林:关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 2025-12-16 查看全文

证券代码:002310证券简称:东方园林公告编号:2025-105

北京东方园林环境股份有限公司关于

续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性,经董事会审计委员会审议,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(以下简称“中兴华”)为公司2025年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管

理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层(5)首席合伙人:李尊农

(6)截至2024年末,中兴华有合伙人199人,注册会计师1052人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。

(7)中兴华2024年收入总额(经审计)203338.19万元,其中审计业务收入

154719.65万元,证券业务收入33220.05万元。

(8)中兴华2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业主要包

括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22208.86万元。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述

责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措

施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次。中兴华54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2

人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:闫宏江,2013年6月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2014年1月开始在中兴华执业,无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:崔亚兵,2012年9月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2017年12月开始在中兴华执业,无其他兼职情况。2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:孙宇,2014年11月成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2020年11月开始在中兴华所执业,2021年起拟为公司提供复核工作;近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核,包括上市公司年报及IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人闫宏江、签字注册会计师崔亚兵、项目质量控制复核人孙宇最近

3年受到0次刑事处罚、0次行政处罚、4次监督管理措施、0次自律监管措施、0次纪律处分。

序处理处罚处理处罚姓名实施单位事由及处罚情况号日期类型

事由:华仪电气股份有限公司2022

2023年11监督管理年度财务报表及内部控制审计项目

1闫宏江浙江证监局

月7日措施执业中审计程序实施不到位。

处理处罚:警示函

事由:北京东方园林环境股份有限公

2023年5监督管理司2021年度财务报表审计项目执业

2闫宏江北京证监局

月30日措施中审计程序实施不到位。

处理处罚:监管谈话

事由:北京东方园林环境股份有限公

2023年5监督管理司2021年度财务报表审计项目执业

3崔亚兵北京证监局

月30日措施中审计程序实施不到位。

处理处罚:监管谈话

事由:福州达华智能科技股份有限公

2024年12监督管理

4闫宏江福建证监局司审计程序不到位。

月27日措施

处理处罚:监管谈话

3、独立性中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用合计人民币280万元,2025年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2025年12月9日召开的第九届董事会审计委员会2025年第五次会议

审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。

审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

2、公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第十二次会议,全票赞成审

议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。

3、本事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

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