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潮宏基:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

潮宏基 --%

证券代码:002345证券简称:潮宏基公告编号:2024-012

广东潮宏基实业股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘

2024年度会计师事务所的议案》,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)是

一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券相关业务资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理层依照2024年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,

改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人

66名、注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元,其中审计业务收入42951.70万元,证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环

境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运

输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10395.46万元,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息项目合伙人:郭小军,2002年成为注册会计师,2001年起从事上市公司和

挂牌公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

本期签字注册会计师:史慧颖,2015年成为注册会计师,2010年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

独立复核人:刘远帅,注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2019年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郭小军、签字注册会计师史慧颖和独立复核人刘远帅近三年未曾

因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人郭小军、签字注册会计师

史慧颖、独立复核人刘远帅,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务报告审计费用为160万元,内部控制审计费用为35万元,财务报告审计费用较2022年度增加10万元,内部控制审计费用较2022年度持平。本期审计费用系按具体工作量并参照市场价格确定。2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充

分了解和沟通,并对其专业资质、业务能力、信息安全管理、独立性和投资者保护能力等进行了核查,认为其具备为公司服务的资质要求,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够较好地胜任审计工作,建议续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2、该事项已经2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议和第六届

监事会第九次会议审议通过,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司将于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、审计委员会履职的证明文件;

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管

业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024年4月27日

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