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精华制药:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 08-30 00:00 查看全文

证券代码:002349证券简称:精华制药公告编号:2025-033

精华制药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开的第

六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,

同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。证券代码:002349证券简称:精华制药公告编号:2025-033近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)金诉讼(仲裁)结果裁)人人裁)事件额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚金亚科技、周旭

投资者2014年报尚余500万元科技对投资者损失的12.29%部

辉、立信

分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈

述为由对保千里、立信、银信

评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在

2015年重2016年12月30日至2017年

保千里、东北证

组、201512月29日期间因虚假陈述行为

投资者券、银信评估、1096万元

年报、2016对保千里所负债务的15%部分立信等年报承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务

所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录证券代码:002349证券简称:精华制药公告编号:2025-033

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:何卫明,2008年起从事上市公司审计业务,

1998年取得中国注册会计师资格,2012年至今在立信执业,2024年开始为公司

提供审计服务;近三年签署上市公司10家,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:杨丽,2014年起从事上市公司审计业务,2019年取得中国注册会计师资格,2022年至今在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署4家上市公司,具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人:曹佳,2009年起从事上市公司审计业务,2017年取得中国注册会计师资格,2012年至今在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署及复核上市公司6家,具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计费用

立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币,内部控制审计20万元。(上述价格不含公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司审计费用)二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经审计委员会核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制进行审计,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需求。审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构。

(二)董事会审议和表决情况公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司证券代码:002349证券简称:精华制药公告编号:2025-033

2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会意见;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

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