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伟星新材:拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-03 00:00 查看全文

证券代码:002372证券简称:伟星新材公告编号:2026-010

浙江伟星新型建材股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“伟星新材”)及董事

会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司本次拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2026年4月1日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,拟续聘天健所担任公司2026年度审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员注册会计师人数2363人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人

业务收入总额29.69亿元

2024年(经审计)

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元

2024年上市公司客户家数756家

1(含 A、B 股)审 审计收费总额 7.35 亿元

计情况制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和涉及主要行业

商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气2017年度、已完结(天健所需华仪电气、2019年度年报审计机构,因华仪在5%的范围内与

2024年3

投资者东海证券、电气涉嫌财务造假,在后续证券华仪电气承担连月6日

天健所虚假陈述诉讼案件中被列为共同带责任,天健所已被告,要求承担连带赔偿责任。按期履行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履职能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、

监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、

纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

何时成何时开何时开何时开始项目组近三年签署或复核上市公司审姓名为注册始从事始在天为本公司成员计报告情况会计师上市公健所执提供审计

2司审计业服务

项目合夏均军2011年2011年2009年2025年伙人最近三年签署及复核上市公司

包括帕瓦股份、强力新材等签字注夏均军2011年2011年2009年2025年册会计近三年签署上市公司包括伟星

师林晗2010年2008年2008年2021年新材、永安期货、聚力文化等项目质近三年复核上市公司包括伟星

量控制苏晓峰2012年2010年2012年2021年新材、昂利康、巨化股份、西

复核人测测试、双飞集团等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为148万元,其中年报审计费用为133万元,内控审计费用为

15万元;与2024年度审计费用持平。

根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则,公司董事会提请公司股东会授权公司管理层与天健所协商确定2026年度的相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和审核意见公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《关于对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘任2026年度审计机构的议案》等议案,对天健所的履职情况进行了核查,认为其资质齐全、执业规范、专业能力突出,拥有良好的执业记录和质量管理水平,且在人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力、投资者保护能力等方面具有较强的实力,符合公司审计机构选聘标准及相关监管要求,已连续多年为公司提供高质量的审计服务。在2025年度审计期间,天健所恪守独立、客观、准确的执业原则,严格依照法定程序,严谨细致、认真履行职责,所出具的各项报告真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果,较好地体现了审计机构的

3职业规范和专业水平。提议续聘天健所为公司2026年度审计机构,并提交公司第七届董事

会第二次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《关于聘任2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健所担任公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、天健所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会

2026年4月3日

4

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