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合众思壮:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

公告原文类别 2024-04-12 查看全文

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估

及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股

份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求,现将董事会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:

一、2023年度年审会计师事务所基本情况

1、基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

上会会计师事务所(特殊普通合伙)截至2023年12月31日,执业注册会计师506人,合伙人108人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人。

最近一年经审计的收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿,证券业务收入

2.11亿;上年度上市公司审计客户家数68家,主要行业:采矿业;制造业;电

力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;

房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、

体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农

林牧渔;审计收费0.69亿,本公司同行业上市公司审计客户家数6户。

2、投资者保护能力

上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险累计计提0万元,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2号)的规定证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8000万元;本所符合相关规定职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

二、聘任会计师事务所履行的程序公司于2023年12月11日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了

《关于聘任2023年度审计机构的议案》,并于2023年12月27日经2023年第七次临时股东大会审议通过。

三、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对2023年营业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,上会会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母

公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,上会会计师事务所(特殊普通合伙)就2023年度审计工作的审计项目组构架、审计人员的独立性、

审计范围、审计时间表、重大审计风险等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

1、2023年12月11日,公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,审计委员会成员查阅了上会会计师

事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年1月25日,公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通

过了《关于2023年年报会计师事中与审委会沟通函》,审计委员会成员与负责公司审计工作的审计机构就2023年度审计工作的审计项目组构架、审计人员的独

立性、审计范围、审计时间表、重大审计风险等相关事项进行了沟通。

3、2024年4月7日,公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过

《关于2023年年报会计师事中与审委会沟通函》,审计委员会成员与负责公司审计工作的审计机构就独立性和其他重大事项进行了沟通。

4、2024年4月11日,公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通

过公司2023年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,能按时完成公司

2023年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会审计委员会

二〇二四年四月十二日

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