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四维图新:公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-26 00:00 查看全文

北京四维图新科技股份有限公司

对会计师事务所履职情况评估报告

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中

和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司

2024年度外部审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对信永中和在2024年度审计工作中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2024年度会计师事务所基本情况

(一)基本情况

1、信永中和基本信息名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收

1入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和

上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,文化和体育娱乐业、金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业

行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目情况

1、基本信息

签字项目合伙人:刘景伟先生,1995年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,

2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

2超过4家。

质量复核合伙人:张吉文先生,2000年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,

2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

签字注册会计师:金红伟女士,2022年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司和挂牌公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到证监会及其派出机

构监督管理措施,受到证券交易场所自律组织的自律监管措施,详见下表。

序姓名处理处罚日处理处实施单位事由及处理处罚情况号期罚类型

1张吉2024年5月监督管中国证监会在华扬联众数字技术股

文13日理措施北京证监局份有限公司2021年年

报审计过程中,存在部分程序执行不到位等问题,已整改完毕。

3序姓名处理处罚日处理处实施单位事由及处理处罚情况

号期罚类型因在执行华扬联众数字技术股份有限公司2021年财务报表审计项目时张吉2024年8月自律监存在部分程序执行不够

2上交所

文16日管措施充分等问题给予事务所及签字注册会计师采取监管警示的自律监管措施。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)聘任会计师事务所履行的程序

公司第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第三次

会议、第六届监事会第三次会议及2023年度股东大会审议通过了续

聘信永中和为公司2024年度外部审计机构事项,同意续聘信永中和为公司2024年度外部审计机构。

二、2024年年审会计师事务所履职情况评估

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合2024年年报工作要求及安排,信永中和对公司

2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募

集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

4经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风

险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况经评估,公司认为信永中和专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等能够满足公司2024年度审计工作的要求。在年报审计过程中能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,展现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京四维图新科技股份有限公司

2025年4月25日

5

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