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广联达:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 03-24 00:00 查看全文

广联达 --%

证券代码:002410证券简称:广联达公告编号:2026-009

广联达科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第六届董事会

第二十二次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格遵循相关法律法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司慎重评估和考察,提议续聘立信为公司2026年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士

于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上

市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人裁)事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚

科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院金亚科技、周尚余500作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的投资者2014年报

旭辉、立信万元12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半

年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临

时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、

银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到

2015年重

保千里、东北行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在组、2015

投资者证券、银信评1096万元2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚

年报、2016

估、立信等假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补年报充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人裁)事件裁)金额

以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监

管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。(注:最近三年完整自然年度)

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:徐继凯,中国注册会计师协会执业会员,2001年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年起开始在立信执业,近三年已签署或复核 7家 A股上市公司审计报告。

签字注册会计师:苏建国,中国注册会计师协会执业会员,2022年起成为注册会计师,

2013 年开始从事上市公司审计,2022 年起开始在立信执业,近三年已签署 2家 A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:李永江,中国注册会计师协会执业会员,2017年起成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2017年起开始在立信执业,近三年已签署或复核

18 家 A 股上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人徐继凯、项目签字注册会计师苏建国、近三年内未曾因执业行为受到刑事

处罚、行政处罚和纪律处分,受到一次监督管理措施;项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,费用明细如下:

年度2026年度2025年度

财务报告审计费用(万元)116.00100.00

内部控制审计费用(万元)35.0030.00

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。

为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(二)独立董事专门会议的审议情况独立董事专门会议已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,较好地完成了公司各项审计工作。本次独立董事专门会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况公司第六届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。特此公告

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日

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