内部控制审计报告
天虹数科商业股份有限公司容诚审字[2026]361Z0158号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京
内部控制审计报告
容诚审字[2026]361Z00158号
天虹数科商业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天虹数科商业股份有限公司(以下简称“天虹股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天虹股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天虹股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为天虹数科商业股份有限公司容诚审字[2026]361Z0158号内部控制审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所
持殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
蔡如笑(项目合伙人)
许国静
中国·北京
中国注册会计师:
汤贵娟
2026年3月11日
2资出
2℃℃ 2
M 4Fulln1me到出生日期Date ofbith工作单位身份证号码Ideatity card No. 癫如笑男1987-11-12致同会计师事务所(特殊通合伙)确京分所32132318871123991
4244M4
44MMMM14
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用
证书编号:No.ofCertificate 11010032066B
批准注册协会:Authorized Institute ofCPAs 福建省注册会计师协会
发证日期:Date ofIssuance 2021年 03 月 26 日/y /m /d
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用
110100320896T:5--..No. of Certificate----
批准注册协会: 福建省注册会计师协会Authorized Institute ofCPAs-
发证日期: 2022 年02 月24 日Date ofIssuance /m /d
年度检验登记Annual RenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.
汤资110100320896



