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毅昌科技:年度关联方资金占用专项审计报告

公告原文类别 2024-03-15 查看全文

广州毅昌科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专

项审计报告

大信专审字[2024]第3-00089号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2024]第3-00089号

广州毅昌科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东

权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2023年12月31日出具大信审字[2024]第3-00122号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

-1-上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司单位:人民币元占

2023年

用上市公司2023年期2023年度占用度占用非经营性资占用方与上市公司的关2023年度偿还2023年期末占形资金占用方名称核算的会计科初占用资累计发生金额资金的占用性质金占用联关系累计发生金额用资金余额成

目金余额(不含利息)利息原(如有)因

控股股东、实际控制人非经营性无及其附属企占用业小计前控股股

东、实际控非经营性无制人及其附占用属企业小计其他关联方非经营性及其附属企无占用业小计总计往

2023年

来上市公司2023年期2023年度往来度往来其它关联资往来方与上市公司的关2023年度偿还2023年期末往形资金往来方名称核算的会计科初往来资累计发生金额资金的往来性质金往来联关系累计发生金额来资金余额成

目金余额(不含利息)利息原(如有)因

控股股东、实际控制人合肥江淮毅昌汽车受同一实际控制人控购经营性往

应收账款17534851.8016930665.20604186.60及其附属企饰件有限公司制销来业

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