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中南文化:公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-19 00:00 查看全文

中南红文化集团股份有限公司

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华在2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中兴华具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

具体情况如下:

一、2024年度审计工作基本情况

中兴华与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过了解公司的法人治理结构和内部控制制度等情况,实施了必要的初步业务活动程序后,与公司签订了《审计业务约定书》。中兴华2024年度财务报告审计费用为130万元,内部控制审计费用为28万元,合计158万元。

中兴华审计小组于2024年11月11日至2024年12月6日对公司进行了预审,

2025年1月3日进场开始2024年度财务报表审计,中兴华审计小组在完成所有审计程序,并取得充分适当的审计证据后,于2025年4月17日向公司第六届董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评价

独立性评价:中兴华所有职员未在公司任职,也未获取除法定审计必要费用外的现金及其他任何形式经济利益;中兴华和公司之间不存在直接或者间接的相

互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所、审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与公司始终保持了形式和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价:中兴华审计小组共由20人组成,其中具有注册会计师执业资格人员10名,审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎。三、审计程序及出具的审计报告意见的评价

在本年度审计过程中,中兴华审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体审计计划,为完成审计工作和降低审计风险做了充分的准备。

中兴华审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行

了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中兴华对财务报表发表的无保留审计意见是恰当的,是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。

综上,公司认为中兴华会计师事务所履职情况良好,认真履行了其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,为公司提供了较好的审计服务,表现出良好的职业操守和专业能力。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

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