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富春环保:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-15 00:00 查看全文

证券代码:002479证券简称:富春环保编号:2026-009

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第六

届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2026年度的审计机构。本议案需提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力。容诚会计师事务所在2025年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力,且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

为保持审计工作的连续性,根据董事会审计委员会的提议,拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构,自公司股东会审议通过之日起生效;公司2026年度财务报告审计费用215万元,内部控制审计费用25万元,合计240万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月10日组织形式特殊普通合伙

注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人刘维上年末合伙人数量233人上年末执业人注册会计师1507人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人

业务收入总额25.10亿元2024年(经审审计业务收入23.49亿元

计)业务收入

证券业务收入12.38亿元客户家数518家

审计收费总额6.20亿元

2024年上市公司(含 A、B股) 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批

审计情况涉及主要行业发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、

水利、环境和公共设施管理业等多个行业本公司同行业上市公司审计客户家数5

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于

2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分

10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师签字注册会计师项目质量复核人员姓名陈芳张雪生陈亭廷周丽娟何时成为注册会

2009年2016年2023年2007年

计师何时开始从事上

2009年2013年2020年2007年

市公司审计何时开始在本所

2021年2022年2022年2023年

执业何时开始为本公

2025年2025年2025年2025年

司提供审计服务

无锡振华、零点

福赛科技、精智

有数、鼎胜新材、

近三年签署或复股份、宏正设计、常青股份、六国化

云意电气、亚迪

核上市公司审计通锦股份等多家无工、歌力思等多家纳等多家上市公报告情况上市公司或新三上市公司审计报告司或新三板公司板公司审计报告审计报告

2.诚信记录

项目合伙人陈芳、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师陈亭廷、项目质量复核

人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管

措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

2026年度的审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审

计需配备的审计人员情况、投入的工作量并结合会计师事务所的收费标准最终确定。参考上述定价原则,公司2026年度财务报告审计费用215万元,内部控制审计费用25万元,合计240万元,与2025年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力能够满足公司财务审计工作需求。容诚会计师事务所在以往年度的执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。2.独立董事专门会议意见容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事公司会计报表审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司股东会审议。

3.董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

2026年4月14日,公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃

权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

四、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议;

2.第六届审计委员会第十三次会议决议;

3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;

4.拟续聘会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年4月14日

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