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大金重工:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

大金重工股份有限公司审计委员会

对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户4家。

二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立

性等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年4月15日,公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年1月8日,审计委员会与立信对2023年度年报审计工作的审计

范围、审计方案、独立性、人员安排等相关事项进行了沟通,讨论通过了2023年度审计计划,并督促会计师事务所按时完成审计工作。

3、2024年4月19日,审计委员会与立信对2023年度年报审计工作的审计

计划执行情况、重要审计程序与质量控制的实施情况、初步审计结果等相关事项进行了沟通。

4、2024年4月25日,公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议,

审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、2023年度财务决算报告、2023年度

内部控制自我评价报告等议案,并同意提交董事会审议。

四、总体评价

审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了对会计师事务所的监督职责。

大金重工股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月27日

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