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ST英飞拓:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

深圳证券交易所 04-30 00:00 查看全文

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-021

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次关于前期会计差错

更正及追溯调整,将影响2020年至2023年相关财务报告数据及披露信息,不会导致相关年度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监

事会第二十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司拟对相关会计差错进行更正,涉及2020年至2023年年度财务报表,具体如下:

一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容公司于2025年1月24日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字00720252号)。公司对以前年度进行财务自查,通过梳理相关业务项目过程资料、核实会计确认过程和确认条件,近期发现子公司个别项目涉及前期会计差错更正事项,为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果,公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。

二、前期会计差错更正事项对财务报表的影响

11.对2020年度合并财务报表更正的情况

单位:人民币元

2020年12月31日/2020年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

应收账款2106598710.60-38655305.532067943405.07

预付款项214358977.2420930787.02235289764.26

其他应收款404037598.07-19140820.00384896778.07

流动资产合计4346974748.52-36865338.514310109410.01

递延所得税资产290353656.821065949.54291419606.36

非流动资产合计2990543823.381065949.542991609772.92

资产总计7337518571.90-35799388.977301719182.93

应付账款1138033056.30-3396285.861134636770.44

应交税费52463911.80-3954408.3648509503.44

流动负债合计2990969736.06-7350694.222983619041.84

负债合计3639150928.71-7350694.223631800234.49

未分配利润85233651.32-28448694.7556784956.57

归属于母公司股东权益合计3694398755.62-28448694.753665950060.87

股东权益合计3698367643.19-28448694.753669918948.44

负债和股东权益总计7337518571.90-35799388.977301719182.93

一、营业总收入4910221755.67-50689795.294859531960.38

其中:营业收入4910221755.67-50689795.294859531960.38

二、营业总成本4738323606.57-24327072.884713996533.69

其中:营业成本3823161788.31-24327072.883798834715.43

信用减值损失(损失以“-”号填列)-141488998.89-7106330.24-148595329.13

三、营业利润(亏损以“-”号填列)49535654.28-33469052.6516066601.63四、利润总额(亏损总额以“-”号填

71681798.28-33469052.6538212745.63

列)

减:所得税费用21779633.99-5020357.9016759276.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列)49902164.29-28448694.7521453469.541、持续经营净利润(净亏损以“-”

49902164.29-28448694.7521453469.54号填列)

22020年12月31日/2020年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后1、归属于母公司股东的净利润(净

55575893.44-28448694.7527127198.69亏损以“-”号填列)

七、综合收益总额-16742535.59-28448694.75-45191230.34

(一)归属于母公司股东的综合收益

-10982890.36-28448694.75-39431585.11总额

(一)基本每股收益(元/股)0.0464-0.02380.0226

(二)稀释每股收益(元/股)0.0464-0.02380.0226

销售商品、提供劳务收到的现金4014878262.80-10000000.004004878262.80

收到其他与经营活动有关的现金466052736.8910000000.00476052736.89

2.对2021年度合并财务报表更正的情况

单位:人民币元

2021年12月31日/2021年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

应收账款1408836410.05-22460875.531386375534.52

预付款项188772671.1818827072.88207599744.06

其他应收款434875347.61-21000000.00413875347.61

其他流动资产34244322.243954408.3638198730.60

流动资产合计4241344752.06-20679394.294220665357.77

递延所得税资产182031130.47-372790.42181658340.05

非流动资产合计1512896429.71-372790.421512523639.29

资产总计5754241181.77-21052184.715733188997.06

应交税费30673087.22-756179.9529916907.27

流动负债合计3033761096.19-756179.953033004916.24

负债合计3527894354.36-756179.953527138174.41

未分配利润-1342346924.22-20296004.76-1362642928.98

归属于母公司股东权益合计2233973001.30-20296004.762213676996.54

股东权益合计2226346827.41-20296004.762206050822.65

负债和股东权益总计5754241181.77-21052184.715733188997.06

一、营业总收入2934866056.45-169.812934865886.64

32021年12月31日/2021年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

其中:营业收入2934866056.45-169.812934865886.64

信用减值损失(损失以“-”号填列)-369295255.529591599.76-359703655.76

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1416225557.419591429.95-1406634127.46四、利润总额(亏损总额以“-”号填-1414556042.479591429.95-1404964612.52

列)

减:所得税费用17567381.341438739.9619006121.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1432123423.818152689.99-1423970733.821、持续经营净利润(净亏损以“-”-1432123423.818152689.99-1423970733.82号填列)1、归属于母公司股东的净利润(净-1427580575.548152689.99-1419427885.55亏损以“-”号填列)

七、综合收益总额-1459007204.968152689.99-1450854514.97

(一)归属于母公司股东的综合收益

-1455753598.518152689.99-1447600908.52总额

(一)基本每股收益(元/股)-1.19100.0068-1.1842

(二)稀释每股收益(元/股)-1.19100.0068-1.1842

销售商品、提供劳务收到的现金3841897724.56-9359180.003832538544.56

收到其他与经营活动有关的现金166962193.449359180.00176321373.44

购买商品、接受劳务支付的现金2848228132.33-5500000.002842728132.33

支付其他与经营活动有关的现金445844053.125500000.00451344053.12

3.对2022年度合并财务报表更正的情况

单位:人民币元

2022年12月31日/2022年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

应收账款1148106415.96-5503992.311142602423.65

预付款项204481010.9218827072.88223308083.80

其他应收款334124251.96-5146007.69328978244.27

其他流动资产47198978.724710588.3151909567.03

流动资产合计3437604675.6412887661.193450492336.83

资产总计4356308354.6312887661.194369196015.82

未分配利润-2344883774.9512887661.19-2331996113.76

42022年12月31日/2022年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

归属于母公司股东权益合计1254155451.6212887661.191267043112.81

股东权益合计1237809951.8512887661.191250697613.04

负债和股东权益总计4356308354.6312887661.194369196015.82

信用减值损失(损失以“-”号填列)-552512409.2432810875.53-519701533.71

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-966944902.3532810875.53-934134026.82四、利润总额(亏损总额以“-”号填-965486813.1132810875.53-932675937.58

列)

减:所得税费用44843405.03-372790.4244470614.61

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1010330218.1433183665.95-977146552.191、持续经营净利润(净亏损以“-”-1010330218.1433183665.95-977146552.19号填列)1、归属于母公司股东的净利润(净-1002536850.7333183665.95-969353184.78亏损以“-”号填列)

七、综合收益总额-988536875.5633183665.95-955353209.61

(一)归属于母公司股东的综合收益

-979817549.6833183665.95-946633883.73总额

(一)基本每股收益(元/股)-0.83640.0277-0.8087

(二)稀释每股收益(元/股)-0.83640.0277-0.8087

4.对2023年度合并财务报表更正的情况

单位:人民币元

2023年12月31日/2023年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

应收账款801845213.01-5503992.31796341220.70

预付款项198402619.2418827072.88217229692.12

其他应收款222587320.74-5146007.69217441313.05

其他流动资产62275895.064710588.3166986483.37

流动资产合计2187701106.0512887661.192200588767.24

资产总计3002445020.5812887661.193015332681.77

未分配利润-3115885430.1612887661.19-3102997768.97

归属于母公司股东权益合计487020061.9112887661.19499907723.10

股东权益合计468390405.5112887661.19481278066.70

52023年12月31日/2023年度

受影响的报表项目名称更正前更正数更正后

负债和股东权益总计3002445020.5812887661.193015332681.77

三、会计师事务所鉴证意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司编制的前期会计差错更正专项

说明出具了审核报告,认为:公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

四、相关审议程序及审核意见

(一)董事会审计与风险管理委员会意见公司本次根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定进行会计差错更正,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正及追溯重述事项,并同意提交公司董事会审议。具体会计差错更正数据最终以专业审计机构的专项鉴证意见为准。

(二)董事会意见本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项,公司将进一步加强财务管理工作,避免类似问题发生。

(三)监事会意见经审议,监事会认为:本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准

则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》

6等相关规定,能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差

错更正事项的审议和表决程序符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

五、备查文件

1.第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议;

2.第六届董事会第二十二次会议;

3.第六届监事会第二十一次会议;

4.前期会计差错更正专项说明的审核报告。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

7

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