金杯电工股份有限公司内部控制审计报告
CAC内字[2026]0015号
审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)
目 录
审计机构营业执照及执业许可证复印件
内部控制审计报告
CAC内字[2026]0015号
金杯电工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金杯电工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
(项目合伙人)
中国注册会计师
中国 天津
二〇二六年三月二十七日
额资出
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43 20018
12日期 992 P M
2006年月08日
出生日期Date of birth工作单位Workingunit 1970-09-03深圳南方民和会计师事务所湖南分所
本证书经检验合格,继续有款一年This certlical kalid for anothcr year alierthis reoc
2
年度检验登记2olb38 Annual Renewal Regist P 合幅专用章 117-P
本证书经检验合格 维续有效一年。 This certificat is valid for nothcr year afsrthis renewal.
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证书编号: 120100110259No. ofCertificate
tbori Itt南省注册会计师协会
年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年 Tiscertificat s vlidfor another ear ate thisrenewal.



