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金新农:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-15 00:00 查看全文

金新农 --%

证券代码:002548证券简称:金新农公告编号:2025-032

深圳市金新农科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度审计

意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议;

4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发

的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会

第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人2023年(经审业务收入总额34.83亿元

1计)业务收入审计业务收入30.99亿元

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,

2024年上市公司

电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研(含 A、B股)

涉及主要行业究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,审计情况

房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数6家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气已完结(天健

2017年度、2019年度年所需在5%的

华仪电气、报审计机构,因华仪电气范围内与华

2024年03

投资者东海证券、涉嫌财务造假,在后续证仪电气承担月06日

天健所券虚假陈述诉讼案件中连带责任,天被列为共同被告,要求承健所已按期担连带赔偿责任。履行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

2天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目信息

项目合伙人及签字注册会计师:李斌,1998年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1998年开始在天健所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:朱斌,2015年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在天健所执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制复核人:沈飞英,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在天健所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年复核9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度年报审计费用为188万元,其中,年度财务报表审计费用168万元,内部控制审计费用20万元。2025年度年报审计费用预计为188万元,其中,年度财务报表审计费用168万元,内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据审计工作实际情况对2025年度审计费用在188万元

的基础上与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商作适当调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

3公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服

务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议通过,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议;

4、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年04月14日

4

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