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三七互娱:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-20 查看全文

证券代码:002555证券简称:三七互娱公告编号:2024-025

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经过审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的实力和专业服务能力,因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

(5)首席合伙人:童益恭

(6)上年末人员信息:

11)合伙人数量:66人。

2)注册会计师数量:337人。

3)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:173人。

(7)最近一年的业务信息:

1)最近一年经审计总收入:4.47亿元。

2)最近一年审计业务收入:4.30亿元。

3)最近一年证券业务收入:2.45亿元。

4)2023年上市公司审计客户家数、主要行业:2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水

生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10395.46万元。

5)本公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,未计提职业风险基金,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:张凤波,中国注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过 15 年,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师:高韵君,中国注册会计师,2011年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是

拟签字质量控制复核人:游泽侯,中国注册会计师,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人游泽侯近

三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度的审计费用255万元,其中:年报审计费215万元(含税),内控审计费40万元(含税),系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,我们同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提请董事会审议。

(二)董事会、监事会审议和表决情况2024年4月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决全票通过,并同意提交公司2023年度股东大会审议。当日,公司第六届监事会第十三次会议亦审议通过了该议案。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

3、审计委员会决议;

34、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,

拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

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