上海百润投资控股集团股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的
要求,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)履职情况进行评估,具体情况报告如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,
同行业上市公司审计客户4家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序公司第六届董事会第三次会议及2025年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
二、2025年会计师事务所的履职情况
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,审慎履行审计职责,并就年审事项形成如下意见:
(一)财务审计
立信审计了公司2025年度财务报表,包括公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
立信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)内控审计
2025年度,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。
(三)募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证
立信核查了公司2025年度募集资金的使用情况,认为公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告均按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
(四)非经营性资金占用及其他关联往来的专项说明
立信对公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与审计2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
三、总体评价
公司对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性等方面进行了核查和评价,认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海百润投资控股集团股份有限公司
2026年4月27日



