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明牌珠宝:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2025年度财务报告审计机构

和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和

《公司章程》等的规定和要求,公司对天健2025年度履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2363人

2025年末执业人注册会计师

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年(经审计审计业务收入26.01亿元)业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售

2024年上市公司业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及(含A、B股)审 水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、涉及主要行业

计情况渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市

578

公司审计客户家数

注:以上信息由天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,天健对公司2025年度财务报告进行了审计,同时对公司2025年内部控制执行的有效性、关于营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

三、总体评价

经公司评估,天健在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2026年4月28日

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