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领益智造:董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备的合理性说明

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

广东领益智造股份有限公司

董事会审计委员会

关于2023年度计提资产减值准备的合理性说明

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规规定,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现就公司2023年度计提资产减值准备的合理性作出如下说明:

公司已就2023年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出了充分的说明,公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:公司2023年度计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

董事会审计委员会委员:刘健成、李东方、蔡元庆

二〇二四年四月二十六日

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