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长青集团:内部控制审计报告

公告原文类别 2024-03-30 查看全文

广东长青(集团)股份有限公司广东长青(集团)股份有限公司

2023年度

内部控制审计报告

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrtp://acc进行查验

报告编码:沪24WVCAVH01□l

内部控制审计报告内部控制审计报告

众会字(2024)第01697号

广东长青(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广

东长青(集团)股份有限公司(以下简称“长青集团”)2023年12月31日的财务报告内部

控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计

结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,长青集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

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应当向财政部门申请换发.

名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

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租、出借、转让.

首席合伙人:陆士敏

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:

:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢

1088室

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组织形式:普通合伙制发证机关:止海市

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执业证书编号:31000003二0二0年十月五日

批准执业文号:沪财会[98]153号(转制批文沪财会[2013)68号)

批准执业日期:1998年12月23日(转制日期2013年11月20日)中华人民共和国财政部制

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营业执照扫描二维码登录

统一社会信用代码“国家企业信用

信息公示系统

91310114084119251J备案、许可、监了解更多登记

CH管信息.

证照编号:14000000202202080150℃:

(副本)

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名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月02日

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类型特殊普通合伙企业合伙期限2013年12月02日至2043年12月01日

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主要经营场所上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人陆士敏

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账;会计咨询

税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业

务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动]

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登记机关

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2022年02月08日

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国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告./-国家市场监督管理总局监制

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