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长青集团:广东长青(集团)股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告

深圳证券交易所 03-31 00:00 查看全文

广东长青(集团)股份有限公司

对会计师事务所履职情况的评估报告

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华2025年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,众华在执业资质、执业能力等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。

一、机构信息

(一)基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社

科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

1.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,

2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

2.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额

为人民币52237.70万元,审计业务收入为人民币43209.33万元,证券业务收入为人民币16775.78万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、

信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与长青集团同行业客户共2家。

3.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至

2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

4.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、

监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。

34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:孙立倩,2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1997年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执

业、2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨格敏,2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开始在众华所执业、2017年开

始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:卞文漪,1996年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)

执业、2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因

执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

三、质量管理水平

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,公司就所有重大会计审计事项与众华及

时进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。

2、意见分歧解决

众华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,众华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,众华实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。上述复核将贯穿在公司的整个审计过程中,由各级审核人员各司其职,复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、质量管理缺陷识别与整改

众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成众华完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,众华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2025年年度审计过程中,众华针对公司的服务需求及被审计单位

的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

众华全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。

众华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

众华配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计实务经验并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任。众华内部支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,参与对审计服务的支持。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了众华在信息安全管理中的责任义务。

众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息

安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2026年3月28日

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