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华西能源:审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公告原文类别 2024-04-27 查看全文

华西能源工业股份有限公司

审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

为客观、真实地反映公司截至2023年12月31日的经营成果及财务状况,根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》,以及公司会计政策等有关规定,华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2023年末对存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产等资产、其他非流动资产进行了全面的清查和资产减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。2023年度,公司计提的资产减值准备基本情况如下:

本次计提各项资产减值准备合计2124.50万元,将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润2097.63万元,相应减少2023年末归属于母公司所有者权益2097.63万元。

本次计提资产减值准备最终以会计师事务所经审计的财务数据为准。

公司已就2023年度计提资产减值准备事宜提供了详细资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:本次计提资产减值准备根据是《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行,基于谨慎原则,对公司2023年度应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产、其他非流动资产等计提减值准备。计提资产减值准备依据充分,客观、公允的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。符合《企业会计准则》和有关规则制度的规定。

同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

以下无正文,为签字页。(本页无正文,为华西能源工业股份有限公司审计委员会关于公司

2023年度计提资产减值准备合理性的说明之签署页)。

审计委员会委员:

谢兴隆:许小琴:

毛坚毅:

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