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ST华西:关于2025年度计提资产减值准备的公告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

*ST华西 --%

证券代码:002630 证券简称:ST 华西 公告编号:2026-024

华西能源工业股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,为客观、真实地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况,基于谨慎原则,公司及下属子公司于2025年末对应收账款、应收票据、其他应收款、固定资产、存货、合同资

产、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款、其他应收款、合同资产回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值

进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、应收票据、其他应收款、

固定资产、存货、合同资产、无形资产、其他非流动资产。

经过全面清查和资产减值测试后,拟计提2025年度各项资产减值准备合计总金额17544.31万元,明细如下表:

年初至年末计提资产减占2025年度经审计归属于母资产名称

值准备金额(万元)公司所有者净利润的比例(%)

应收账款-3918.5713.65

应收票据-101.430.35

其他应收款3091.93-10.77

固定资产0.000

存货13.25-0.05

合同资产19190.24-66.84

无形资产-672.102.34

其他非流动资产-59.010.21

合计17544.31-61.11

3.公司的审批程序

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会事

1前审核同意、并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

1.依据《企业会计准则》公司会计政策等有关规定,基于谨慎原则,对公司

2025年度应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、其他非流动资

产等计提减值准备。计提资产减值依据充分,客观、公允地反映了公司2025年度的资产财务状况。计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确,更具有合理性,符合公司实际。本次计提资产减值准备符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

2.本次计提各项资产减值准备合计17544.31万元,将减少2025年度归属

于母公司所有者的净利润17547.24万元,相应减少2025年末归属于母公司所有者权益17547.24万元。

三、年初至2025年末,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年

度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明

1.基本情况

单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值

的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元情况如下:

(单位:万元)资产名称账面价值资产可回收金额备注

合同资产250871.47193335.40

2.资产可回收金额的计算过程(单位:万元)

项目账面余额计提比例(%)减值准备账面价值

尚未到期的质保金1832.027.06129.301702.71完工未结算的项目形成的合同

209441.5623.4449101.74160339.81

资产

PPP 项目形成的合同资产 29041.27 0.50 145.21 28896.06

应收补贴电费款10556.6377.308159.822396.81

合计250871.4722.9357536.08193335.40

3.本次计提资产减值准备的依据、数额和原因

2(单位:万元)

资产名称合同资产

账面价值250871.47

资产可收回金额193335.40

合同资产减值准备公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具减值测资产可收回金额的试方法及会计处理。公司按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定,以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并计算过程

确认损失准备,并根据相应的金融资产分类,将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本次计提资产减值

《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》准备的依据

计提减值准备金额57536.08计提减值准备原因按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

四、董事会或审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

董事会审计委员会认为,本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行,基于谨慎原则,对公司2025年度应收账款、应收票据、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、无形资产、其他非流动资产

等计提减值准备。计提资产减值准备依据充分,客观、公允的反映了公司截至

2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。符合《企业会计准则》

和有关规则制度的规定。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议

2.董事会审计委员会关于第六届董事会第二十三次会议有关议案的审核意

见特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026年4月28日

3

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