关于仁东控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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委托 单位: 仁东控股集团股份有限公司
审计 单位: 利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)
联系 电话: (010)85886680
传真 号码: (010)85886690
网 址: http://www.Reanda.com
关于仁东控股集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
利安达专字[2026]第0027号
仁东控股集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了仁东控股集团股份有限公司(以下简称“仁东控股公司”)2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》([2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理(2024年5月修订)》的相关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是仁东控股公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计仁东控股公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解仁东控股公司2025年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供仁东控股集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所(特基普通合伙)
中国北京
中国注册会计师:
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2026年2月26日
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年度检险登记
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批准注册Auifanrirndlnstout 公:同北省cfCPA: 用会计 0会
发江日期:Dulnufluunce 2018年5 月Pr 19 3M
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注册会计师工作单位变更事项公记Rogistration of theChange of Working UnitbyaCPA
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检险合格:继续有效一年This certificate is valid for another year aflerthisrencwal.
证书编号: 110001540478No.of Certificate
批准注册协会:河北省注册会计师协会 AuthorizedInstitutc of CPAs
发证日期: 2017年 12月 12日Date of Issuance M /m 7d
年 月 日ly /m d



