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共达电声:共达电声股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-03 00:00 查看全文

证券代码:002655证券简称:共达电声公告编号:2025-016

共达电声股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)前身为

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层

1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入274873.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总证券代码:002655证券简称:共达电声公告编号:2025-016额48840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制

造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业过程中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事

务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2

次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、

纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过共达电声泓淋电力博盈特焊等上市公司审计报告。证券代码:002655证券简称:共达电声公告编号:2025-016签字注册会计师:魏启家,2010年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过共达电声等上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈正,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过豪美新材等上市公司审计报告。

项目质量复核人:张先发,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过韶能股份德方纳米必易微等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人蔡浩、签字注册会计师魏启家、签字注册会计师陈正、项目质量复

核人张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自

律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用为人民币85万元(含税),其中财务审计费用人民币68万元,内部控制审计费用人民币17万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况公司董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力

进行了审查,认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务证券代码:002655证券简称:共达电声公告编号:2025-016所担任公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。

(二)董事会审议情况公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)监事会审议情况公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所具备《证券法》规定的从事证券服务业务的资质,作为公司2024年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,聘期一年。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2、共达电声股份有限公司第六届监事会第九次会议决议;

3、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日

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