北京凯文德信教育科技股份
有限公司
内部控制审计报告
鹏盛 A 专审字[2025]00021号
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
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电话:0755-82949959传真:0755-82926578内部控制审计报告
鹏盛 A 专审字[2025]00021 号
北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称凯文教育公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
1根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为,凯文教育公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·深圳中国注册会计师:
2025年4月23日
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