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美亚光电:2026年度财务预算报告

深圳证券交易所 00:00 查看全文

合肥美亚光电技术股份有限公司

2026年度财务预算报告

特别提示:本财务预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标并不

代表公司管理层对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据2026年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结2025年经营情况和分析2025年经营形势的基础上,结合公司发展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4、公司2026年度销售的产品涉及的市场无重大变动;

5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;

6、公司2026年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严

重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正

常范围内波动;

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投

入生产;

9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

1三、主要财务预算指标

1、营业收入:27.5亿元,同比增长14.26%;

2、利润总额:9.72亿元,同比增长17.89%;

3、归属于母公司股东的净利润:8.46亿元,同比增长17.68%。

四、确保财务预算完成的措施

1、加大研发、生产、销售力度,实现营业收入稳步增长。

2、继续落实全面预算管理,完善全员成本控制体系和制度。

3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为重要目标。

4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。

5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方

面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

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