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海欣食品:关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

海欣食品(002702)

证券代码:002702证券简称:海欣食品公告编号:2024-013

海欣食品股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司本次计提资产减值

准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下:

(一)计提资产减值准备的情况

1、根据相关规定要求,公司及下属子公司对资产负债表的各类资产进行了

全面检查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2023年度计提的各项资产减值准备的金额为15157535.57元,具体如下:

收回或转回

项目期初金额(元)转销金额(元)计提金额(元)其他变动(元)期末金额(元)金额(元)

坏账准备23420142.431707623.27-11722536.69-33435055.85

存货跌价1797150.923434998.885232149.80海欣食品(002702)准备

合计25217293.351707623.27-15157535.57-38667205.65本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2023年1月1日至2023年12月

31日。

(二)资产核销的情况

根据相关规定,经审慎研究,公司决定对部分固定资产、存货、应收账款和其他应收款坏账予以核销。具体如下:

1、固定资产:经公司财务部和相关部门盘点清查,本次核销处理公司及下

属子公司的固定资产账面原值为4767289.01元,账面净值为705099.30元,残值收入198813.12元,合计净损失526178.22元。具体情况如下:

类别账面原值(元)账面净值(元)残值收入(元)税金(元)净损失(元)

房屋及建筑物550000.00233597.00--233597.00

机器设备1557461.39311921.63171810.4525108.06140168.70

冰柜2056446.46103247.1619002.672186.14103158.66

其他603381.1656333.518000.00920.3549253.86

合计4767289.01705099.30198813.1228214.55526178.22

说明:(1)上表中机器设备、冰柜以及其他设备,已经足额计提折旧并且损耗且无法维修继续使用的固定资产。

2、存货:公司定期对公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等

存货进行检查,并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查,2023年报废处理的存货合计3559118.61元。

具体情况如下:

类别金额(元)报废原因

产成品1324098.77超过保质期

原材料229119.63超过保质期

半成品932040.07超过保质期

周转材料1073860.14旧版、无生产等

合计3559118.61——

3、应收账款和其他应收款

类别核销资产金额(元)核销原因

应收账款1627259.27经公司权利追索,确认无法收回其他应收款80364.00经公司权利追索,确认无法收回合计1707623.27——

注:上述应收账款所属客户均非公司关联方,公司对上述款项进行坏账核销海欣食品(002702)后,对该部分客户单独建立备查账目,继续落实责任人随时跟踪,并保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

二、本次核销资产和计提资产减值准备对公司的影响

公司本次核销资产,预计会减少公司2023年度税前利润19242832.40元,本次核销资产和计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。本次计提资产减值准备、核销资产事项在公司预计范围内。

三、本次核销资产履行的审核程序

(一)董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后,公司2023年度财务报表更加真实、公允地反映截至2023年

12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们一致同意公司本

次计提资产减值准备及核销资产事项。

(二)董事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产处理,符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

(三)监事会意见经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产,是出于生产和经营的需要,符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

四、备查文件海欣食品(002702)

1、经与会董事签字的第六届董事会审计委员会第十五次会议决议

2、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

3、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

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