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海欣食品:关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

深圳证券交易所 04-26 00:00 查看全文

证券代码:002702证券简称:海欣食品公告编号:2025-017

海欣食品股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体情况如下:

(一)计提资产减值准备的情况

1、根据相关规定要求,公司及下属子公司对资产负债表的各类资产进行了

全面检查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2024年度计提的各项资产减值准备的金额为13722769.18元,具体如下:

收回或转回

项目期初金额(元)转销金额(元)计提金额(元)其他变动(元)期末金额(元)金额(元)

坏账准备33435055.8510701772.97242426.864204765.28-26695621.30存货跌价

5232149.801347760.28477434.2095547.523502502.84

准备固定资产

351389.37219663.614239211.634370937.39

减值准备

商誉减值7047273.175183244.7512230517.92

合计46065868.1912269196.86719861.0613722769.18-46799579.45本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2024年1月1日至2024年12月

31日。

(二)资产核销的情况

根据相关规定,经审慎研究,公司决定对部分固定资产、存货、应收账款和其他应收款坏账予以核销。具体如下:

1、固定资产:经公司财务部和相关部门盘点清查,本次核销处理公司及下

属子公司的固定资产账面原值为15956650.65元,账面净值为1917662.08元,残值收入619653.06元,合计净损失1379413.86元。具体情况如下:

类别账面原值(元)账面净值(元)残值收入(元)净损失(元)

房屋及建筑物88000.0033880.49-33880.49

机器设备11543422.751516151.66585073.061011353.07

冰柜1677885.3083894.32-83894.32

其他2414666.03156108.6034580.00122658.97

无形资产232676.57127627.01-127627.01

合计15956650.651917662.08619653.061379413.86

2、存货:公司定期对公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等

存货进行检查,并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查,2024年报废处理的存货合计5002661.95元。

具体情况如下:

类别金额(元)报废原因

产成品1160580.88超过保质期

原材料102315.51超过保质期

半成品513221.55超过保质期

周转材料3214061.97旧版、无生产等

低值易耗品12482.04旧版、呆滞等

合计5002661.95——

3、应收账款和其他应收款

类别核销资产金额(元)核销原因

应收账款10534642.97经公司全力追索,确认无法收回其他应收款167130.00经公司全力追索,确认无法收回合计10701772.97——

注:上述应收账款所属客户均非公司关联方,公司对上述款项进行坏账核销后,对该部分客户单独建立备查账目,继续落实责任人随时跟踪,并保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

二、本次核销资产和计提资产减值准备对公司的影响

公司本次核销资产,预计会减少公司2024年度税前利润17817560.04元,本次核销资产和计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。本次计提资产减值准备、核销资产事项在公司预计范围内。

三、本次核销资产履行的审核程序

(一)董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后,公司2024年度财务报表更加真实、公允地反映截至2024年

12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们一致同意公司本

次计提资产减值准备及核销资产事项。

(二)董事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产处理,符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

(三)监事会意见经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产,是出于生产和经营的需要,符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会审计委员会第八次会议决议;

2、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议;

3、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日

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