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东易日盛:内部控制审计报告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

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东易日盛家居装饰集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000087号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)东易日盛家居装饰集团股份有限公司内部控制审计报告(截止2024年12月31日)目录页次

一、内部控制审计报告1-3大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000087号

东易日盛家居装饰集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称东易日盛公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、

《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

第1页大华内字[2025]0011000087号内部控制审计报告

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见我们认为,东易日盛公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如“财务报表附注二、财务报表的编制基础之(二)持续经营”所述,东易日盛公司连续亏损,营运资金短缺,因金融债务逾期及经济纠纷、劳动劳务合同纠纷等引发多起诉讼及仲裁案件,导致部分银行账户被冻结、资产被查封。

东易日盛公司虽进入预重整阶段,但目前尚未提供各方认可的重整方案,后续重整方案尚需获得中国证监会的无异议函、债权人以及法院的认可。截至财务报表批准报出日,东易日盛公司重整程序能否获得批准并顺利执行尚存在不确定性。东易日盛公司管理层针对上述事项制定了相应的应对措施。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

第2页大华内字[2025]0011000087号内部控制审计报告

(此页无正文,为大华内字[2025]0011000087号内部控制审计报告之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

徐忠林

中国·北京中国注册会计师:

刘晓辉

二〇二五年四月二十七日

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