湖南白银股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]13360-1号
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天职业字[2026]13360-1号
湖南白银股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南白银股份有限公司(以下简称“湖南白银”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南白银董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湖南白银于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告 (续)
天职业字[2026]13360-1号
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中国·北京
二六年四月八日
中国注册会计师:
中国注册会计师:
营 业执 照
(副本)(15-15)
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之
经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告 验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术资询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除处);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
出 资 额 12500万元
成 立 日 期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
登 记 机 关
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.
证书编号: 110101500609No.ofCertificate
批准注册合湖南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期:Date of Issuance 2020 M5 M 日/d



