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奥赛康:关于续聘公司2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

奥赛康 --%

证券代码:002755证券简称:奥赛康公告编号:2025-028

北京奥赛康药业股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第七届董事会第二会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司

2025年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)是一家长期从事证

券服务业务的专业审计机构,具备良好的职业操守和专业能力,为多家上市公司提供审计服务,在2024年度审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

因此,董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。

二、会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户43家。

4、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科

技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技金亚科技、周旭尚余500

投资者2014年报对投资者损失的12.29%部

辉、立信万元

分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年

保千里、东北证2015年重组、

1096万度报告、年度报告;2017

投资者券、银信评估、2015年报、元年半年度报告以及临时公立信等2016年报告存在证券虚假陈述为由

对保千里、立信、银信评起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人件裁)金额

估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年

12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的

15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

开始为本公司注册会计师执开始从事上市开始在立信项目姓名提供审计服务业时间公司审计时间执业时间时间项目合伙人江强1995年2001年2002年2024年开始为本公司注册会计师执开始从事上市开始在立信项目姓名提供审计服务业时间公司审计时间执业时间时间签字注册会计师陆成2014年2011年2014年2025年质量控制复核人林雯英2010年2004年2004年2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强时间上市公司名称职务

2023年-2024年苏州固锝电子股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年江苏常熟汽饰集团股份有限公司项目合伙人

2024年老凤祥股份有限公司项目合伙人

2024年北京奥赛康药业股份有限公司项目合伙人

2024年华辰精密装备(昆山)股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海益诺思生物技术股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年上海百联集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海物资贸易股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年上海锦和商业经营管理股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年蒙草生态环境(集团)股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年厦门金达威集团股份有限公司质量控制复核人

2024年上海新黄浦实业集团股份有限公司质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陆成时间上市公司名称职务

2022年-2023年华辰精密装备(昆山)股份有限公司签字会计师

2024年迪哲(江苏)医药股份有限公司签字会计师(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:林雯英时间上市公司名称职务

2024年杭州泰格医药科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年湖北济川药业股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年西藏易明西雅医药科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年确成硅化学股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海仁度生物科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年普莱柯生物工程股份有限公司项目合伙人

2022年深圳惠泰医疗器械股份有限公司项目合伙人

2022年上海和辉光电股份有限公司项目合伙人

2022年江苏亚虹医药科技股份有限公司签字会计师

2022年-2023年江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司签字会计师

2、诚信信息

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为

受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分的情况。

3、独立性立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度公司财务报告审计费用为人民币160万元,内控审计费用为人民币40万元。2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其2025年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构,具备良好的职业操守和专业能力,为多家上市公司提供审计服务,在

2024年度审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,客观、公正地评价了公司

财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2025年度审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其2025年度审计费用,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第七届董事会第二次会议决议》

2、《审计委员会会议决议》特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025年4月25日

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