关于深圳汇洁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
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关于深圳汇洁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第441A004540号
深圳汇洁集团股份有限公司全体股东:
我们接受深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“汇洁股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇洁股份公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第441A006057号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,汇洁股份公司编制了本专项说明所附的深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是汇洁股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇洁股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对汇洁股份公司实施于2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度汇洁股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汇洁股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计所事务
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中国·北京
中国注册会计师
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二〇二六年三月三十日
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