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瑞尔特:关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

瑞尔特 --%

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2025年度的审

计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对信永中和2025年度履职情况进行了评估,具体如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

1、机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师

1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除下述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北

京金融法院作出一审判决【(2021)京74民初111号】,判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市

中级人民法院作出一审判决【(2023)苏05民初1736号】,判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人

民法院作出一审判决【(2025)藏01民初11、12号】,判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2025年4月18日,公司第五届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

2025年5月12日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效,聘期1年。

三、2025年年度审计会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年度报告的工作安排,信永中和对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,信永中和制定了较为全面、合理并具有可操作性的审计计划,并就审计计划、审计过程、审计结果与公司管理层、审计委员会及独立董事进行了沟通。经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告;

认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,公司认为信永中和会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面,能够满足公司2025年度审计工作的要求。信用中和在2025年度审计工作履职过程中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司2025年年度财务报告及内部控制审计工作,出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2026年4月27日

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