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永和智控:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-22 00:00 查看全文

永和流体智控股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度财务报表审计机构和内部控

制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定,以及《永和流体智控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司对立信2025年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本信息及资质条件

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在

上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数

9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同

行业上市公司审计客户40家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚金亚科技、周旭尚余500万

投资者2014年报科技对投资者损失的12.29%部

辉、立信元

分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈

述为由对保千里、立信、银信

评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在

保千里、东北证2015年重组、

2016年12月30日至2017年12月

投资者券、银信评估、2015年报、1096万元

29日期间因虚假陈述行为对保

立信等2016年报

千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职

业责任保险,足以有效化解执起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额

业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、

自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,后该议案于2025年12月19日经2025

年第四次临时股东会审议通过。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财

务报告内部控制。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、

审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价经评估,公司认为立信在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司

2025年度审计工作的要求,在公司年报审计过程中遵循了《中国注册会计师审计准则》的相关要求,完成了预审和年度审计等各项工作,按期出具了标准无保留意见审计报告。公司未发现违反审计独立性及职业道德准则的情形。

永和流体智控股份有限公司

2026年4月21日

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