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*ST和科:已整改并持续完善内部控制

九方智讯 09-10 20:45

*ST和科 --%

9月6日有投资者向*ST和科(002816)提问:董秘您好!针对公司前期因海外业务收入确认及内控缺陷收到的监管函,请问目前海外业务相关的内部控制流程与制度建设是否已全面整改完毕?公司是否已建立起有效的长效机制?

9月10日公司回答表示:您好,公司针对前期会计差错更正所涉及的相关事项,已积极组织内部整改,并持续完善海外业务收入确认相关的内部控制流程与制度建设。年审会计师针对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网及法定信披媒体上披露的公告。公司后续将持续夯实财务核算与内部控制管理水平,严格遵守会计准则及监管相关要求。感谢您的关注!

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