关于深圳市中装建设集团股份有限公司
上期非标准审计意见涉及事项
影响消除的专项说明
众环专字(2026)1100065号关于深圳市中装建设集团股份有限公司
上期非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明
众环专字(2026)1100065号
深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注,并于
2026年4月21日出具了标准无保留意见的审计报告(众环审字(2026)1100021号)。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第1号》的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下:
一、上期审计报告中保留意见所涉及事项
如2024年度审计报告中“形成保留意见的基础”段所述:公司披露了可能导致对持续
经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营能力评估相关的应对计划尚在方案论证或报批过程中,公司就与持续经营相关的重大不确定性未能作出充分披露,对评估其持续经营能力存在重大影响。
二、上期审计报告中保留意见所涉及事项在本期消除情况公司2025年度已完成破产重整程序,详见公司2025年12月31披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2025-159)。
截至2025年12月31日,公司资产负债率由2024年末的83%下降至27%,资产负债结构显著优化,财务稳健性大幅提升。与此同时,公司一方面在现有物业管理业务领域持续拓展增量项目,另一方面公司已设立固废资源化平台公司,拟布局固废资源化利用等现金流稳健的业务板块,以确保公司实现稳健增长、逐步提速的良好态势。
据此,我们认为与持续经营相关的重大不确定性已在本期消除。
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