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*ST绿康:关于拟续聘2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 11-27 00:00 查看全文

*ST绿康 --%

证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-131

绿康生化股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了带与持

续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2025年11月26日召开的第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

12、人员信息

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务信息

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元,上市公司审计收费8.54亿元,挂牌公司审计收费0.94亿元。

2024年度本公司同行业上市公司审计客户43家,上年度本公司同行业挂牌公

司审计客户15家。

4、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判金亚科技、周旭辉、尚余500万

投资者2014年报决,金亚科技对投资者损失的12.29%立信元

部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;

2015年重组、保千里、东北证券、2017年半年度报告以及临时公告存

投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等在证券虚假陈述为由对保千里、立信、年报

银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚,但有权人民法

2起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额院判令立信对保千里在2016年12月

30日至2017年12月29日期间因虚

假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提供项目姓名时间司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人沈利刚1999年2007年2004年2025年签字注册会计师李晶2010年2010年2010年2025年质量控制复核人钟建栋2010年2003年2010年2025年

(1)项目合伙人沈利刚近三年从业情况:

时间上市公司名称职务

2022年浙江银轮机械股份有限公司签字合伙人

2024年浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年常州银河世纪微电子股份有限公司签字合伙人

2022-2024年三力士股份有限公司质量控制复核人

3时间上市公司名称职务

2023-2024年浙江向日葵大健康科技股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年长华控股集团股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年浙江永太科技股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年宁波高发汽车控制系统股份有限公司质量控制复核人

2022-2024年常州聚和新材料股份有限公司质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李晶时间上市公司名称职务

2022年创新医疗管理股份有限公司签字注册会计师

2022年浙江乔治白服饰股份有限公司签字注册会计师

2024年浙江夜光明光电科技股份有限公司质量控制复核人

2024年浙江海森药业股份有限公司质量控制复核人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:钟建栋时间上市公司名称职务

2022-2023年浙江大华技术股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江大元泵业股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江长盛滑动轴承股份有限公司签字合伙人

2022-2024年杭州迪普科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江大自然户外用品股份有限公司签字合伙人

2022-2023年江苏通灵电器股份有限公司签字合伙人

2、独立性和项目组成员诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

42025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复

杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及

相关信息进行了审查,认为立信会计师事务所为公司提供审计服务的过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,符合独立性要求,因此同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次(临时)会议以7票同意,0票反对、0票弃

权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

2、《审计委员会第八次会议决议》;

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管

业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025年11月26日

5

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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