深圳市金奥博科技股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告信会师报字[2026]第ZI10124号
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10124号
深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥博公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金奥博公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,此页为深圳市金奥博科技股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告签章签字页)
立信会计师事务所币事待殊普通合伙)
特殊普通合伙
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海
2026年4月8日
年度检验登记
证书编号:No.ofCertificatc
批准注册协会:Authorized Istitute of CPAs
发证日期:Date ofIssuance 深圳南注册会计师协合y lm d
201B 00 25
330000010426深圳市注册会计师协会
有效一年。1er yearafter
会计师事务所
(特殊普通合伙
330000012526
注册会计师工作单位变更事项登记Rcgislration o the Change ofWorking UnitbyaCPA
证书编号:No. ofCertificale深圳市注册会计师协会
Authrzcdnsittef ce 0℃ 08
发证日期:Date oflssuncc 4
本0
4
4
2



