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百亚股份:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-18 00:00 查看全文

证券代码:003006证券简称:百亚股份公告编号:2026-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日

召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公

司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和

职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下:

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北

京金融法院作出一审判决(2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市

中级人民法院作出一审判决(2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为700余元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人

民法院作出一审判决(2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为1500余元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施

21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:陈星国华先生,2017年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟担任质量复核合伙人:陈莹女士,1998年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:杨春梅女士,2015年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到

刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。拟定2026年度审计费用为人民币96万元,与2025年保持一致,其中,财务报表审计费用为人民币76万元,内部控制审计费用为人民币20万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了信永中和2025年度审计工作总结报告,对信永中和独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察,认为信永中和在担任公司2025年度审计机构期间,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,同意公司续聘信永中和为公司2026年度审计机构,同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

(二)董事会对议案审议及表决情况

公司于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议以同意9票、反对

0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意

续聘信永中和为公司2026年度审计机构,并同意提交股东会审议此续聘事项。

(三)生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、信永中和关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

2026年4月18日

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