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许昌开普检测研究院股份有限公司
2026年度财务预算报告
二零二六年四月许昌开普检测研究院股份有限公司
2026年度财务预算报告
特别提示:本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2026年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者特别注意。
一、公司2026年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合2026年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排,2026年营业收入预计比去年同期增长不低于10%,归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于15%。
二、制定2026年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现2026年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达2026年财务预算报告中的经营目标。
2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化,加大研发投入和检测设备投入,
积极开拓新检测细分市场,依托华南(珠海)基地提升新业务增量。
3、推进组织变革和降本增效,调整薪酬体系激励导向,促进全员提升成本
管控和市场营销意识,聚焦业绩增长和人效提升;不断强化财务管理落实核心财务指标,保障资金安全,提升资金管理效率。
许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
2026年4月9日



