行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

欣贺股份:内部控制自我评价报告

深圳证券交易所 04-26 00:00 查看全文

欣贺股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

欣贺股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

1三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:欣贺股份有限公司、欣贺(澳门)服饰一人有限公司、欣贺(香港)有限公

司、台湾欣贺服饰有限公司、宁波欣贺杰鸿商贸有限公司等13家公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的

100.00%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面-组织架构、发展战略、公司治理、企业

文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、信息对外披露、内部审计、反舞弊;业务层面-人力资

源、资金管理、筹资管理、投资管理、采购业务、销售业务、固定资产、无形资产、存货管理、财

务报告、合同管理、印鉴管理、在建工程、店面装修、对外担保;信息系统层面-信息系统公司环

境、一般性控制、应用控制;重点关注影响财务报告和非影响财务报告的中、高风险领域。

上述业务与事项涵盖了公司经营管理活动的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制评价工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

项目重大缺陷重要缺陷一般缺陷

一、非财务报告内部控制缺陷

1.公司重大决策缺乏决策程1.公司重大决策程序执行不1.公司决策执行不

序或程序严重不合理导致重到位导致较大失误。到位,但未形成损大失误。失。

2.违反国家法律或内部规定2.违反国家法律或内部规定2.公司违反企业内

定性标准程序,出现重大环境污染或程序,出现环境污染或质部规章但未形成损质量等问题,引起政府或监量等问题,在新闻媒体频失。

管机构调查或引发诉讼,造繁报道,造成经济损失或公司声誉受损。

2项目重大缺陷重要缺陷一般缺陷

成重大经济损失或公司声誉严重受损。

3.关键岗位管理人员和研发3.公司关键岗位业务人员流3.公司一般岗位业

设计人员流失严重。失严重。务人员流失严重。

4.公司重要业务缺乏控制或4.公司重要业务制度或内4.公司一般业务制

内部控制系统整体失效。部控制系统存在缺陷。度或系统存在缺陷。

5.内部控制重大缺陷未得到5.内部控制重要缺陷未得到5.公司一般缺陷未整改。整改。得到整改。

6.信息系统安全存在重大隐6.信息系统安全存在隐患。

患。

直接财产损失>资产总额的资产总额0.5%≤直接财产损直接财产损失<资定量标准

1%失≤资产总额的1%产总额的0.5%

二、财务报告内部控制缺陷

1.董事、监事和高层管理人1.公司员工多次发生舞弊事员存在舞弊。件并给公司造成不良影响。

2.当期财务报告存在重大错2.期末编制财务报告过程的报,控制活动未能识别该错控制存在一项或多项缺报,或需更正已经公布的财陷,但是该类缺陷尚不构务报告。成重大错报。

除重大缺陷、重要

3.公司内部审计机构对内部3.未依照公认会计准则选择缺陷以外的其他财

定性标准控制监督无效。和应用会计政策。务报告内部控制定

4.外部审计师发现当期财务4.因执行政策偏差、核算错性缺陷。

报告存在重大错报,且内部误等,受到处罚或公司形控制运行未能发现该错报。象出现严重负面影响。

5.销毁、藏匿、随意更改发

票/支票等重要原始凭证,造成经济损失。

资产总额的0.5%≤错报金额错报金额<资产总

定量标准错报金额>资产总额的1%

≤资产总额的1%额的0.5%此外,凡具有以下特征的缺陷,需直接定义为重大缺陷:

1)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;

32)控制环境无效;

3)影响收益趋势的缺陷;

4)影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷;

5)外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

对于存在的一般缺陷,公司于内部控制评价报告基准日已建立相关整改计划,落实了整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限。

(四)其他内部控制相关重大事项说明公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长(已经董事会授权):

欣贺股份有限公司

2025年4月24日

4

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈