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宸展光电:信会师报字[2026]第ZB10034号-宸展光电(厦门)股份有限公司2025年内部控制审计报告

深圳证券交易所 03-18 00:00 查看全文

关于宸展光电(厦门)股份有限公司内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZB10034号

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZB10034号

宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展光电)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宸展光电董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宸展光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:丁彭凯 (项目合伙人)

中国注册会计师:田玉川

中国·上海

2026年3月17日

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会计师事务所

(特殊普通合伙)

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Idcntity card No. 412301770805053

会计师事务所

会计师事务所

t 4Fullnamc1 别Scx 用9

出生6期Da1c ofbir1h 1988-03-06

工作单位Working unit身份证号码 产售金计师事务所(特殊估通合伙北京分所 2七

Identity card No. --41152610880302331---

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