南方电网综合能源股份有限公司
2026年度财务预算报告
特别提示:2026年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划的内部管理控制指标,是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定,不代表公司2026年盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺;财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响,存在较大不确定性。
一、2026年度预算工作组织情况
公司2026年度预算工作按照公司预算管理办法,经由公司各具体预算主体单位编制,公司经营层审核后完善,形成公司2026年总体预算方案。本预算报告已经公司三届三次董事会会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、预算编制假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化,所遵
循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形
势、市场行情无异常变化,现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变;
3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合
同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
5.公司所投资的主体未发生重大经营变化;
6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
1三、2026年度主要预算安排
2026年,公司预算安排收入约35.9亿元,对外投资约17.3亿元。根据公司生产经营情况初步预计,2026年度拟向金融机构及非金融机构(不包括向关联企业进行的资金拆借)申请融资总额不超过120亿元。
(一)收入情况
公司2026年预算安排收入约35.9亿元。节能降碳业务运营项目约270项,预算收入约13.2亿元,贡献收入占比约37%;智慧能源等业务运营项目约900项,预算收入约22.7亿元,贡献收入占比约63%。
(二)投资情况
公司2026年对外投资预计17.3亿元。公司加快从资源驱动向叠加价值、管理、能力驱动转变,加快向综合能源服务商转型。按照这一战略目标,梳理2026年投资项目,重点投资方向在节能降碳等公司成熟业务板块,深化精益投资与高端服务,推动节能与服务“双轮倍增”。拟实施固定资产投资12.6亿元,其中节能项目投资11.4亿元、信息化与技改等投资1.2亿元;拟实施股权投资4.7亿元,按照公司战略部署加大市场开拓力度。
(三)融资安排情况
2026年度拟向金融机构及非金融机构申请融资总额不超过120亿元。一是项目投
资融资20亿元;二是考虑根据贷款到期和利率变化情况对现有融资开展置换,预计此部分融资总额度不超过100亿元。
南方电网综合能源股份有限公司董事会
2026年3月28日
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