天海融合防务装备技术股份有限公司
对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2025年度
年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,公司对容诚会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
(一)资质条件
1、基本情况
企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:911101020854927874
执行事务合伙人:肖厚发、刘维
企业类型:特殊普通合伙企业
成立日期:初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人为刘维先生,截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
2、业务信息
2024年度容诚会计师事务所共为518家上市公司提供审计服务,涉及的主
要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研
究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。
3.风险承担能力水平
容诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之
和超过人民币2.5亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,具有良好的投资者保护能力。
4.诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律
处分4次、自律处分1次。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年审计机构。
二、项目基本信息
(一)基本信息
项目合伙人:万斌,2007年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计报告。
签字会计师:杨志颖,2021年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业。
签字会计师:陈雷,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:王春媛,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。
(二)诚信记录签字注册会计师杨志颖、签字注册会计师陈雷、项目质量复核人王春媛近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人万斌于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出
具的警示函监管措施1次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(三)独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,并结合公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所于2025年11月对公司进行预审,并于2026年1月正式进场审计,2026年3月下旬完成了全部审计工作。容诚会计师事务所审计人员独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,尤其与审计委员会和独立董事进行了重点沟通。
经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;认为公司于2025年12月
31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
四、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办法》等制度,专人负责信息安全工作。容诚会计师事务所的信息系统采用私有云部署方式,服务器架设在境内,数据信息在境内存储,符合国家安全保密规定。2021年,容诚会计师事务所取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
五、总体评价经评估,公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
2026年3月27日



