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硅宝科技:关于拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 03-28 00:00 查看全文

证券代码:300019证券简称:硅宝科技公告编号:2026-008

成都硅宝科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开第七

届董事会第五次会议,审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)

为公司2026年度审计机构,聘任期限为一年,本议案尚需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,勤勉尽责、细致严谨,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),初始成立于1988年6月,

2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯

区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。

1四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日,四川华信共有合伙人52人,注册会计师131人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

四川华信2024年度经审计的收入总额16242.59万元,审计业务收入16242.59万元,其中证券业务收入13736.28万元;四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计,审计收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件

和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的同行业上市公司为10家。

2.投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日,累计责任赔偿限额10000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:曾红曾红,中国注册会计师,1994年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,1998年开始在华信会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司年报包括成都旭光电子股份有限公司、成都硅宝科技股份有

限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都燃气集团股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司等。

(2)拟签字注册会计师:付依林付依林,中国注册会计师,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在华信会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;

2近三年签署的上市公司包括:成都硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有

限公司以及深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

(3)拟安排质量控制复核人员:聂小兵

中国注册会计师,注册时间为2016年7月,自2014年开始从事上市公司审计,

2013年开始在本所执业,近三年复核的上市公司:无。

2.诚信记录

拟签字注册会计师曾红、付依林,项目质量控制复核人聂小兵,近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人符合独立性要求,不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度,综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。公司2025年支付四川华信财务报表审计费用90.00万元、内部控制审计费用为20.00万元,以上2项合计费用为110.00万元。

公司2026年度财务报表审计费用为90.00万元,公司2026年内部控制审计费用为20.00万元,以上2项合计费用为110.00万元。

三、履行的审批程序

(一)审计委员会审议情况公司于2026年3月27日召开的第七届董事会审计委员会2026年第4次会议审

议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,审计委员会通过对四川华信执业资质、执业情况和投资者保护能力等方面进行审查,认为其在以往对公司的审计工作中,遵循独立、客观、公正的执业规则,历史上为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意续聘四川华信为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审

议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信担任公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会2026年第4次会议决议;

2.公司第七届董事会第五次会议决议;

3.四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

2026年03月28日

4

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