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*ST银江:监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明》的意见

深圳证券交易所 2025-04-29 查看全文

ST银江 --%

银江技术股份有限公司监事会

对《董事会关于2023年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明》的意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)对银江技术

股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表进行审计,出具了无法表示意见的审计报告(中兴华审字(2024)510023号)。

公司高度重视2023年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项,积极采取措施消除相关事项的影响。目前,公司2023年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,公司董事会出具了《董事会关于2023年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对《董事会关于2023年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见:

公司董事会出具的《董事会关于2023年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司

2023年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。公司监事会将

继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

银江技术股份有限公司监事会

2025年4月29日

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